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怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学2024年部门预算公开说明

来源:洪江区财政局 发布时间:2024-01-05 10:43 【字体:

怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学

2024年部门预算公开说明

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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

全面贯彻党的教育方针,严格执行国家新课程标准,坚持育人为本,德育为先,深入开展高效课堂教学活动,全方位提高教育质量,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)机构设置

怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学单位内设机构包括:内设机构4个,分别为校长室、财务室、教导处、老师办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学部门预算编制范围包括:怀化市洪江区桂花园乡岩门中心小学本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算559.72万元,其中,一般公共预算收入276.10万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助283.62万元。收入较上年增加262.08万元,主要原因是财政补助增加,人员工资上涨。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算559.72万元,其中,教育支出481.66万元,社会保障和就业支出37.39万元,卫生健康支出16.82万元,住房保障支出23.85万元。支出较上年增加262.08万元,主要原因是财政补助增加,人员工资上涨。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出559.72万元(含上级财政补助283.62万元),其中,教育支出481.66万元,占86.05%,社会保障和就业支出37.39万元,占6.68%,卫生健康支出16.82万元,占3.01%,住房保障支出23.85万元,占4.26%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数339.65万元,占总支出的比重为60.68%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费330.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算220.07万元,占总支出的比重为39.32%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。学前教育支出51.00万元,主要用于积极推进学前教育事业发展,切实提高农村学前教育水平;完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育;小学教育支出169.07万元,主要用于积极推进小学教育事业发展,切实提高农村小学教育水平;完善小学教育体系,为每个学生提供条件基本均衡的小学教育。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费9.48万元,比上年预算增加9.48万元,持平,主要原因是 加大单位的管理力度以及加强单位的绩效考核,需要增加经费投入。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加2.00万元,主要原因是用于本单位的校车运行维护费。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为559.72万元,基本支出339.65万元,单位项目支出220.07万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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