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中共洪江区纪律检查工作委员会2025年部门预算公开说明

来源:洪江区财政局 发布时间:2025-01-02 16:31 【字体:

中共洪江区纪律检查工作委员会

2025年部门预算公开说明

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第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

通过审查调查、专项整治、专项巡察、派驻监督、专项培训等工作,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为大力实施“三高四新”战略,主动融入“三城一区”发展格局、加快实现新洪江宏伟目标提供坚强保障

(二)机构设置

中共洪江区纪律检查工作委员会内设机构21个,分别是办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室、信息中心和六个派驻纪检监察组。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共洪江区纪律检查工作委员会部门预算编制范围包括:中共洪江区纪律检查工作委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算1112.73万元,其中,一般公共预算收入1112.73万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少98.34万元,主要原因是本级财政落实政府“过紧日子”要求,部门在公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费上主动压减支出。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1112.73万元,其中,一般公共服务支出955.09万元,社会保障和就业支出73.67万元,卫生健康支出34.67万元,住房保障支出49.30万元。支出较上年减少98.34万元,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,部门在公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费上主动压减支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1112.73万元,其中,一般公共服务支出955.09万元,占85.83%,社会保障和就业支出73.67万元,占6.62%,卫生健康支出34.67万元,占3.12%,住房保障支出49.30万元,占4.43%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数888.73万元,占总支出的比重为79.87%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费713.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费174.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算224.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出224.00万元,主要用于通过审查调查、专项整治、专项巡察、派驻监督、专项培训等工作,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为大力实施“三高四新”战略,主动融入“三城一区”发展格局、加快实现新洪江宏伟目标提供坚强保障。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费66.20万元,比上年预算增加18.20万元,上升37.92%,主要原因是本年度人员增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为13.00万元,其中,公务接待费7.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少11.00万元,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,部门在公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费上主动压减支出。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1112.73万元,基本支出888.73万元,单位项目支出224.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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