2026年部门预算公开表
| 2026年部门预算公开表 | ||||||||
| 单位编码: | 501001 | |||||||
| 单位名称: | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||
| 一、部门预算报表 | ||
| 1 | 收支总表 | |
| 2 | 收入总表 | |
| 3 | 支出总表 | |
| 4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 6 | 财政拨款收支总表 | |
| 7 | 一般公共预算支出表 | |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 | |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 16 | 政府性基金预算支出表 | |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 | |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
| 21 | 专项资金预算汇总表 | |
| 22 | 项目支出绩效目标表 | |
| 23 | 整体支出绩效目标表 | |
| 部门公开表01 | |||||||
| 收支总表 | |||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 421.43 | (一)一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 421.43 | 一、机关工资福利支出 | 373.34 | |
| 经费拨款 | (二)外交支出 | 工资福利支出 | 373.34 | 二、机关商品和服务支出 | 28.09 | ||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | 商品和服务支出 | 48.09 | 三、机关资本性支出 | |||
| 行政事业性收费收入 | (四)公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(基本建设) | ||||
| 专项收入 | (五)教育支出 | 二、项目支出 | 五、对事业单位经常性补助 | 20.00 | |||
| 国有资本经营收入 | (六)科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 332.51 | 按项目管理的商品和服务支出 | 七、对企业补助 | |||
| 罚没收入 | (八)社会保障和就业支出 | 45.51 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||
| 捐赠收入 | (九)社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | ||||
| 政府住房基金收入 | (十)卫生健康支出 | 17.96 | 资本性支出(基本建设) | 十、对社会保障基金补助 | |||
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | (十一)节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
| 一般债券 | (十二)城乡社区支出 | 对企业补助(基本建设) | 十二、债务还本支出 | ||||
| 外国政府和国际组织贷款 | (十三)农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
| 外国政府和国际组织捐赠 | (十四)交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (十五)资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | (十六)商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
| 四、社会保障基金预算资金 | (十七)金融支出 | ||||||
| 五、财政专户管理资金收入 | (十八)援助其他地区支出 | ||||||
| 六、上级财政补助收入 | (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 一般公共预算补助 | (二十)住房保障支出 | 25.46 | |||||
| 政府性基金补助 | (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算补助 | (二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||
| 七、事业收入 | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 八、事业单位经营收入 | (二十四)预备费 | ||||||
| 九、上级单位补助收入 | (二十五)其他支出 | ||||||
| 十、附属单位上缴收入 | (二十六)转移性支出 | ||||||
| 十一、其他收入 | (二十七)债务还本支出 | ||||||
| (二十八)债务付息支出 | |||||||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||||||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 421.43 | 本 年 支 出 合 计 | 421.43 | 本 年 支 出 合 计 | 421.43 | 本 年 支 出 合 计 | 421.43 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 421.43 | 支 出 总 计 | 421.43 | 支 出 总 计 | 421.43 | 支 出 总 计 | 421.43 |
| 部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | |||||||||||||||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | ||||||||||||||||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开表03 | ||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 421.43 | 421.43 | ||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 421.43 | 421.43 | |||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 421.43 | |||||||
| 207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 332.51 | 332.51 | ||||||
| 207 | 01 | 20701 | 文化和旅游 | 332.51 | 332.51 | |||||
| 207 | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行 | 332.51 | 332.51 | ||||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.51 | 45.51 | ||||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.27 | 43.27 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | ||||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | |||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | ||||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | ||||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | ||||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | ||||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | ||||
| 部门公开表04 | |||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 421.43 | 373.34 | 28.09 | 20.00 | |||||||||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 421.43 | 373.34 | 28.09 | 20.00 | ||||||||||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 373.34 | 28.09 | 20.00 | ||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 332.51 | 284.42 | 28.09 | 20.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 501001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |||||||||||||
| 部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 421.43 | 421.43 | 373.34 | 48.09 | 0.00 | |||||||||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 421.43 | 421.43 | 373.34 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 421.43 | 373.34 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 332.51 | 332.51 | 284.42 | 48.09 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | |||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 501001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | |||||||||||||
| 部门公开表06 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 421.43 | 一、本年支出 | 421.43 |
| (一)一般公共预算拨款 | 421.43 | (一)一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | (二)外交支出 | ||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (三)国防支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (四)公共安全支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| (四)社会保险基金预算资金 | (六)科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 332.51 | |
| (一)一般公共预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 45.51 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (十)卫生健康支出 | 17.96 | |
| (四)社会保险基金预算资金 | (十一)节能环保支出 | ||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 25.46 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支出 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 421.43 | 支 出 总 计 | 421.43 |
| 部门公开表07 | ||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 421.43 | 421.43 | 365.34 | 0.00 | 56.09 | 0.00 | ||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 421.43 | 421.43 | 365.34 | 56.09 | |||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 421.43 | 365.34 | 56.09 | |||||
| 207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 332.51 | 332.51 | 276.42 | 56.09 | ||||
| 207 | 01 | 20701 | 文化和旅游 | 332.51 | 332.51 | 276.42 | 56.09 | |||
| 207 | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行 | 332.51 | 332.51 | 276.42 | 56.09 | ||
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | |||||
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | |||
| 208 | 99 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||
| 210 | 210 | 卫生健康支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | |||||
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | |||
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | |||||
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | |||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
| 部门公开表08 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 373.34 | 365.34 | 8.00 |
| 30101 | 基本工资 | 141.96 | 141.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.34 | 49.34 | |
| 30103 | 奖金 | 60.79 | 57.79 | 3.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.33 | 21.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 6.00 | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.27 | 43.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.96 | 17.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.09 | 20.09 | 28.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.09 | 20.09 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 合计 | 421.43 | 385.43 | 36.00 | |
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||
| 部门公开表09 | |||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 365.34 | 365.34 | 270.42 | 63.47 | 25.46 | 6.00 | |||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 365.34 | 365.34 | 270.42 | 63.47 | 25.46 | 6.00 | ||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 365.34 | 365.34 | 270.42 | 63.47 | 25.46 | 6.00 | ||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 276.42 | 276.42 | 270.42 | 6.00 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | ||||||
| 208 | 99 | 99 | 501001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
| 部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| 合计 | 365.34 | 270.42 | 141.96 | 21.33 | 57.79 | 49.34 | 63.47 | 43.27 | 17.96 | 2.24 | 25.46 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 365.34 | 270.42 | 141.96 | 21.33 | 57.79 | 49.34 | 63.47 | 43.27 | 17.96 | 2.24 | 25.46 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 365.34 | 270.42 | 141.96 | 21.33 | 57.79 | 49.34 | 63.47 | 43.27 | 17.96 | 2.24 | 25.46 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 276.42 | 270.42 | 141.96 | 21.33 | 57.79 | 49.34 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | ||||||||||||||
| 208 | 99 | 99 | 501001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||||
| 部门公开表11 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||
| 部门公开表12 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||
| 部门公开表13 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 28.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表15 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 501 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局 | ||||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表16 | |||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表17 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表18 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||||||||
| 部门公开表19 | |||||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表20 | |||||||
| 财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||
| 部门公开表21 | |||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | |||||||||||||
| 部门公开表22 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | |||||||||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||
| 部门公开表23 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 单位:501001_怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
| 501001 | 怀化市洪江区文化旅游广电体育局本级 | 421.43 | 421.43 | 421.43 | "1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物;领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品产生,指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。 3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 " "1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物;领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品产生,指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。 3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 " 1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物;领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品产生,指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。 3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规、拟定全区文化、旅游、广播、电视、体育事业发展规划并指导实施,指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物;领域机制创新。 2、推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务,规划、引导公共文化产品产生,指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。3、指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展,推进文化旅游广电体育产业交流与合作。 |
成本指标 | 经济成本指标 | 整体支出成本 | ≤ | 421.23 | 万元 | 考核部门整体支出成本管控情况 | 成本管控在预算范围内得20分,每超过1%扣1分,扣完为止。 | |||||
| 社会成本指标 | ||||||||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 跨区域推广活动工作完成率 | = | 100 | % | 考核项目数量情况 | 完成率100%得3分,每降低1%扣0.3分,扣完为止。 | |||||||||||
| 产业奖励企业数工作完成率 | = | 100 | % | 考核奖补单位/个人数量、资金拨付进度任务完成情况 | 完成率100%得3分,每降低1%扣0.3分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 八月天天乐工作完成率 | = | 100 | % | 考核八月每周末进行大型文艺表演工作完成情况 | 完成率100%得3分,每降低1%扣0.3分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 洪福洪江年活动工作完成率 | = | 100 | % | 考核洪福洪江年(初一龙腾古城,初四洪商福,初五洪商祈福,初二至初六芳华如歌,初十五元宵喜送龙)工作完成情况 | 完成率100%得3分,每降低1%扣0.3分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 营销联盟会费缴纳完成率 | = | 100 | % | 考核会费30万元的缴纳完成情况 | 完成率100%得3分,每降低1%扣0.3分,扣完为止 | |||||||||||||
| 质量指标 | 整体工作质量考核 | 定性 | 达标 | 考核部门整体工作质量考核是否达标 | 达标得5分,否则不得分。 | |||||||||||||
| 节目内容符合度 | = | 100 | % | 考核演出节目内容符合社会主义核心价值观、紧密结合本地文化特色和群众需求情况 | 符合度100%得4分,每降低1%扣0.4分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 演出质量达标率 | = | 100 | % | 考核演出团队专业水平、表演质量达到预期要求情况 | 达标率100%得4分,每降低1%扣0.4分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 跨区域推介-合作项目覆盖率 | = | 100 | % | 考核广告投放的覆盖率 | 达标率100%得4分,每降低1%扣0.4分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 工作完成时限 | 定性 | 2026年12月31 | 考核部门整体工作完成时限 | 2026年12月31日前完成得5分,每超时10天扣0.5分,扣完为止。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 促进旅游发展,提高群众文化生活质量 | 定性 | 促进、提高 | 反映通过单位工作,促进旅游发展,提高群众文化生活质量情况 | 效果明显得10分,效果一般得5分,无效果不得分。 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提升城市形象和知名度,促进社会和谐与文化交流 | 定性 | 提升、促进 | 反映通过单位工作,提升城市形象和知名度,促进社会和谐与文化交流情况 | 效果明显得10分,效果一般得5分,无效果不得分 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度综合测评 | ≧95%得10分,每降低1%扣0.5分,扣完为止。 | |||||||||||
| 注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 | ||||||||||||||||||

湘公网安备 43120202000051号


