洪江区医疗保障局2019年部门预算
洪江区医疗保障局2019年部门预算
一、 部门职能职责
1、负责办理医疗保险参保登记手续,人员的核定、缴费基数的核定;负责建立医疗保险台帐、个人账户金额的计算工作;负责医疗保险统筹金和征缴,发放医疗保险证、医疗保险IC卡等;负责医疗保险基金的稽核工作。
2、负责监督医疗机构为参保人员提供医疗服况,使其做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费,定期与医院结算医疗费;审核结算参保参合人员医疗费用;审核并备案参保人员转院、异地就医、特种病门诊治疗相关材料。
3、负责基本医疗保险基金请领、支付和管理;负责医疗保险基金和统计、分析;负责上报各种报表,并将资料整理汇总存档;负责编制基金收支和管理预决算和办公经费预决算;负责参保参合人员医疗费用的审核和支付工作。
4、负责其他相关日常工作。
二、部门基本情况
医疗保障局单位为正科级全额拨款行政单位。内设局属事业机构1个(股级)办公室、财务股等5个职能股室。核定编制16人,其中:行政编制4人,事业编制12人,工勤编制0人,差额0人,自收自支0人。实有在职人员14人,离退休人员1人,临时人员1。现有车辆0台。
三、部门收支概况
(一) 收入预算:2019年预算总收入172.47万元,其中:经费拨款137.47万元;其他拨款35万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算:2019年预算总支出172.47万元。
1、基本支出:2019年预算支出136.47万元,其中:其中人员支出129.82万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等;公用支出0万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。对个人和家庭的补助6.65万元。
2、项目支出:2019年预算支出为36万元,其中:专项商品和服务支出36万元。
四、重要情况说明
1、机关运行经费安排情况:2019年我局运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元,与 2018年预算增加0万元,上升0%。增加的原因为经费标准适当提高,保障基层基本运转。
2、本年度三公经费12万元,其中:公务接待费12万元,公车用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。和去年相比较,同比下降2万元,其中:公务接待费12万元,公车用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元。
3、政府采购安排情况:本年政府采购13.2万元,其中办公设备购置0.6万元、办公耗材2.6万元等(硒鼓、复印纸)
4、国有资产占有情况:我单位房屋面积为400平方米,价值为0万元,车辆为0辆,价值为0万元,其他固定资产为0万元。本单位有门面0个,年租金0万元,用于0方面。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况:本单位无此项。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。