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中共洪江区纪律检查工作委员会2024年部门预算公开说明

来源:洪江区财政局 发布时间:2024-01-05 10:50 【字体:

中共洪江区纪律检查工作委员会

2024年部门预算公开说明

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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共洪江区纪律检查工作委员会与区监察工作委员会合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

(二)机构设置

中共洪江区纪律检查工作委员会单位内设机构包括:内设机构11个,分别为内设办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共洪江区纪律检查工作委员会部门预算编制范围包括:中共洪江区纪律检查工作委员会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算1211.07万元,其中,一般公共预算收入1054.43万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助156.65万元。收入较上年增加287.26万元,主要原因是增加上级财政补助经费预算,办理重要案件。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1211.07万元,其中,一般公共服务支出1054.43万元,社会保障和就业支出73.19万元,卫生健康支出34.44万元,住房保障支出49.01万元。支出较上年增加287.26万元,主要原因是增加上级财政补助经费预算,办理重要案件。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1211.07万元(含上级财政补助156.65万元),其中,一般公共服务支出1054.43万元,占87.07%,社会保障和就业支出73.19万元,占6.04%,卫生健康支出34.44万元,占2.84%,住房保障支出49.01万元,占4.05%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数943.17万元,占总支出的比重为77.88%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费714.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费228.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算267.90万元,占总支出的比重为22.12%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出267.90万元,主要用于专项业务工作,其中:单位专项-办案等相关经费153.9万元,主要用于开展办案工作,开展党风廉政建设宣传工作,开展互联网+监督大数据平台及网络设备维护,完成中央、省、市、区纪检监察培训工作,开展派驻专项工作,开展专项巡察工作,开展专项整治工作; 小车费6万元,主要用于公车运行与维护工作; 领导业务费3万元,主要用于领导开展业务工作; 非税收入安排支出105万元,主要用于办理重要案件支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费228.85万元,比上年预算增加26.00万元,上升12.82%,主要原因是人员总数增加5人,上级办案补助增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为24.00万元,其中,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行费16.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是主要是厉行节约,规范管理,204年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额24.00万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算24.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1211.07万元,基本支出943.17万元,单位项目支出267.90万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

相关附件