2019年度洪江区审计局部门决算
洪江区审计局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家审计工作方针政策,制订全区审计工作规划并组织实施;指导、协调、监督全区审计工作的业务;负责组织行业和专项资金的审计或审计调查。
(二)向区管委报告和向区管委有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:
1、区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况。
2、各乡人民政府、街道办事处的财政收支和预决算执行情况。
3、区属国有企业的资产、负债和损益情况。
4、地方金融机构的资产、负债和损益情况。
5、区管委部门管理和受区管委委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他基金、资金的收支。
6、区管委接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。
7、区直各部门、事业单位及下属单位的财务收支和专用资金使用情况。
8、区管委及区直各部门基本建设项目概预算执行和决算。
9、法律法规规定应由区审计局进行的审计。
(四)向区管委提交区本级预算执行情况的审计结果报告;受区管委委托向区人大联工委提出区本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
(五)贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施,组织行业审计、专项审计或审计调查,并向区管委和相关部门反映情况、提出建议。
(六)受区工委、区管委委托,依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计;实施对区管党政领导干部和区属国有企业负责人经济责任审计。
(七)依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
(八)组织实施对全区内部审计的指导和监督;监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。
(九)承办区工委、区管委交办的其他事项。
二、部门基本情况
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。洪江区审计局为正科级全额拨款行政单位。由局机关和二级事业机构(固定资产投资审计中心)构成。局机关共有编制14个,其中:行政编13个,在职12人;工勤编制1个,在职1人;投资中心编制8个,均为事业编制,在职6人,退休人员10人;提前退休2人,长期临时聘用人员(门卫)1人。现有车辆0台。
(二)决算单位构成。洪江区审计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江区审计局单位本级以及二级事业机构(固定资产投资审计中心)。
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度决算收入总计229.05万元,比2018年减少79.95万元,减少25.87%;2019年度决算支出总计341.87万元。与2018年相比,增加26.38万元,减少8.36%,主要是因为实行零基预算及审计项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计229.05万元,其中:财政拨款收入224.83万元,占98.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.22万元,占1.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计341.87万元,其中:基本支出334.08万元,占97.73%;项目支出7.79万元,占2.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计224.83万元,比2018年减少75.17万元,减少25.06%;2019年度财政拨款支出总计329.1万元,与2018年相比,增加13.61万元,增长4.31%,主要是因为审计项目经费开支增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出329.10万元,占本年支出合计的96.26%,与2018年相比,财政拨款支出增加13.61万元,增长4.31%,主要是因为审计项目增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出329.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出313.17万元,占95.16%;社会保障和就业支出(类)支出0.15万元,占0.05%;卫生健康支出(类)支出6.85万元,占2.08%;住房保障(类)支出8.93万元,占2.71%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为329.1万元,支出决算数为329.1万元,完成年初预算的100.00%,其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。
年初预算为90.18万元,支出决算为90.18万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(类)审计事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为188.88万元,支出决算为188.88万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(类)审计事务(款) 一般行政管理事务(项)。
年初预算为7.79万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务(类)审计事务(款) 审计业务(项)。
年初预算为26.32万元,支出决算为26.32万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。
年初预算为8.93万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出321.31万元,其中:人员经费258.21万元,占基本支出的80.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费63.10万元,占基本支出的19.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.01万元,支出决算为0.34万元,完成预算的1.3%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为26.01万元,支出决算为0.34万元,完成预算的1.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出;与上年相比减少3.07万元,减少90.03%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是公务用车改革,公车全部处置或移交公车办。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占100%,无因公出国(境)费,无公务用车购置费及运行维护费支。
1、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组6个、来宾40人次,主要是交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出341.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,其中专项业务费用类项目0个,共0万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出63.1万元,比年初预算数减少12.62万元,降低20%。主要原因是:厉行节约,压减机关运行经费支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开财政相关工作会议,人数0人,内容为规范各单位财政相关工作,加强财政资金的管理;开支培训费0.016万元,用于开展审计人员培训及财务人员培训,人数5人,内容为加强审计业务综合能力,提升财务人员工作能力,提高财政预算资金的使用效率。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.63万元,其中:政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.63万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。